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365bet提款要多久办公室2015年度部门预算

( 2015-04-10 )

第一部分    奉贤区人大常委会办公室概况

 

一、主要职能

1.依照宪法、地方组织法和监督法等法律的规定,负责做好区人代会、区人大常委会、主任会议以及由区人大常委会主办或承办的其他各项会议或活动的组织、筹备等有关工作。

2.依照宪法、地方组织法和监督法等法律的规定,负责或参与起草属于区人大常委会或主任会议职权范围内的决议、决定(草案)和审议意见等文件;按照区人大常委会或主任会议的要求,了解“一府两院”及其有关职能部门贯彻区人大及其常委会有关决议、决定和审议意见的情况,必要时落实督办。

3.按照区人大常委会和主任会议确定的项目,组织开展有关专项调查研究。

4.负责区人大常委会机关的公文起草、文书处理、办公信息化管理、档案管理、印章及介绍信管理等工作。

5.协助区人大常委会领导和各工作委员会处理需由区人大协调处理的有关问题,密切与区委办、区府办、区政协办和代表工作室的联系和沟通。

6.负责区人大及其常委会工作的信息收集、整理、编辑、报送、统计;做好区人大及其常委会工作的宣传,负责奉贤人大网站的的维护等工作;加强与有关媒体的联系沟通等。

7.负责受理区人大代表及人民群众的来信、来访、来电等,及时分类转办或自办,适时检查催办、督办;办理全国人大常委会及市人大常委会信访交办的各类信访件;组织安排区人大常委会领导及机关处级领导干部定期参加群众来访的接待;定期分析来信来访情况。

8.承办区人大常委会领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,365bet提款要多久办公室部门预算包括:365bet提款要多久办公室(本部)。

纳入365bet提款要多久办公室2015年度部门预算编制范围的单位名单见下表:

 

 

序号

单位名称

备注

1

365bet提款要多久办公室

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 


 

注:以下表格预算数均包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算数,且支出按功能分类细化到项级(除2015年度财务收支预算总表外),经济分类细化到款级。

第二部分365bet提款要多久办公室2015年度部门预算表

 

2015年度财务收支预算总表

 

单位:万元

 

收  入

支  出

 

项   目

预算数

项   目

预算数

 

财政拨款

1082.02

一般公共服务

817.56

 

其中: 政府性基金

 

外交

 

 

事业收入

 

国防

 

 

事业单位经营收入

 

公共安全

 

 

其他收入

 

教育

 

 

 

 

科学技术

 

 

 

 

文化教育与传媒

 

 

 

 

社会保障和就业

226.7

 

 

 

医疗卫生

19.8

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

住房保障支出

17.96

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

其他支出

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 

动用历年结余

 

当年结余

 

 

合计

1082.02

合计

1082.02

 

 

 

 

 

 

2015年度财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项    目(功能科目)

财政拨款支出

 

 

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

201 

 

 

一般公共服务

817.56

484.06

333.5

 

 

201 

01 

 

人大事务

817.56

484.06

333.5

 

 

201 

01 

01 

行政运行

484.06

484.06

 

 

 

201

01 

02 

一般行政管理事务

333.5

 

333.5

 

 

208 

 

 

社会保障和就业支出

226.7

226.7

 

 

 

208 

01 

 

行政事业单位离退要

226.7

226.7

 

 

 

208 

01 

02 

归口管理的行政单位离退休

226.7

226.7

 

 

 

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

19.8

19.8

 

 

 

210 

05 

 

医疗保障

19.8

19.8

 

 

 

210 

05 

01 

行政单位医疗

19.8

19.8

 

 

 

221 

 

 

住房保障支出

17.96

17.96

 

 

 

221 

02 

 

住房改革支出

17.96

17.96

 

 

 

221 

02 

01 

住房公积金

17.96

17.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

1082.02

748.52

333.5

 

                         
 

 

 

 

 

2015年度政府性基金支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目(功能科目)

政府性基金支出

 

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

2015年度公共预算财政拨款基本支出预算明细表

单位:万元

 

项目(功能科目)

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人家庭的补助支出

基本建设支出

资本性支出

对企事业单位补助支出

其他支出

 

科目编码

 

 

预算数

预算数

预算数

预算数

预算数

预算数

预算数

 

201 

 

 

一般公共服务

484.06

373.63

99.38

 11.05

 

 

 

 

 

201 

01 

 

人大事务

484.06

373.63

99.38

 11.05

 

 

 

 

 

201 

01 

01 

行政运行

484.06

373.63

99.38

 11.05

 

 

 

 

 

201

01 

02 

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

 

 

社会保障和就业支出

226.7

 

 

226.7

 

 

 

 

 

208 

01 

 

行政事业单位离退要

226.7

 

 

226.7

 

 

 

 

 

208 

01 

02 

归口管理的行政单位离退休

226.7

 

 

226.7

 

 

 

 

 

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

19.8

 

 

19.8

 

 

 

 

 

210 

05 

 

医疗保障

19.8

 

 

19.8

 

 

 

 

 

210 

05 

01 

行政单位医疗

19.8

 

 

19.8

 

 

 

 

 

221 

 

 

住房保障支出

17.96

 

 

17.96

 

 

 

 

 

221 

02 

 

住房改革支出

17.96

 

 

17.96

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

住房公积金

17.96

 

 

17.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

748.52

373.63 

99.38 

275.51 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

  

  

  

 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置

公务用车运行费

公务接待费

6.54

 

 

4.54

2

 

 

 

奉贤区人大常委会办公室2015年度部门预算情况说明

   奉贤区人大常委会办公室部门预算是指其综合收支计划,为行政单位。

 

一、2015年,奉贤区人大常委会办公室部门预算支出总额为1082.02万元,其中:财政拨款支出预算1082.02万元。财政拨款支出预算中,基本支出748.52万元;项目支出333.5万元。财政拨款支出主要内容如下:

按功能分类分条列明,并按每个功能分类注明主要用于哪些方面。如:

  1. “一般公共服务支出”科目817.56万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,市区代表工作经费,各类会议经费等项目支出。

  2. “社会保障和就业支出”科目226.7万元,主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。

  3. “医疗卫生与计划生育支出”科目19.8万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

  4. “住房保障支出”科目17.96万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

二、奉贤区人大常委会办公室2015年度“三公经费”预算数

2015年“三公经费”预算总数6.54万元,比上年节约26万元,公务用车经费4.54万元,节约0万元,公务接待28万元,节约26万元,合计节约26万元。

 

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